2014 年部門“三公”經費預算表
填報單位:珠海市斗門區(qū)人民法院 單位:萬元
項目名稱 |
公務接待費 |
公務用車運行費 |
公務用車購置費 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
20 |
200.4 |
暫無購車計劃 |
暫無出國計劃 |
公務用車運行費 |
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合 計 |
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備注:1、公務接待費主要用于……。(由單位根據部門職能和年度工作計劃填寫)
2、公務用車運行費:(說明單位公務車輛數量、經費標準、經費支出構成等情況)。
3、公務用車購置費:(如無購車計劃,填寫今年無購車計劃;如有購車計劃,說明購車情況)。
4、因公出國(境)費:本年暫無出國任務。有出國任務時從本部門專項經費中調劑解決或報財政部門調劑解決。(如已有預算的說明情況)
5、其他說明事項。
附說明:我院計劃今年更新兩臺警車、一臺公務用車
收支預算總表(按經濟科目) 單位名稱:珠海市斗門區(qū)人民法院 單位:萬元 收 入 支 出 項 目 預算數 經濟科目 預算數 一、財政國庫撥款(預算內) 3075.17 一、工資福利支出 1527.48 (一)財政撥款 1879.17 二、商品和服務支出 1106.43 (二)政府非?收入?款 1196.00 三、對個人和家庭的補助 441.26 1、行政事業(yè)性收費收入安排 1046.00 四、對企事業(yè)單位的補貼 2、罰沒收入安排 150.00 五、轉移性支出 3、政府性基金安排 六、贈與 4、國有資本經營收入安排 七、債務利息支出 5、國有資源(資產)有償使用收入安排 八、債務還本支出 6、專項收入安排 九、基本建設支出 7、彩票資金收入安排 十、其他資本性支出 8、其他收入安排 十一、貸款轉貸及產權參股 二、財政專戶撥款(預算外) 十二、其他支出 1、行政事業(yè)性收費收入安排 2、國有資本經營收入安排 3、國有資源(資產)有償使用收入安排 4、專項收入安排 5、彩票資金收入安排 6、其他收入安排 三、中央、省撥財政???/span> 四、其他各項收入 五、往年結存資金 本年收入合計 3075.17 本年支出合計 3075.17 三、結轉下年 收入總計 3075.17 支出總計 3075.17
收支預算總表(按經濟科目) |
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單位名稱:珠海市斗門區(qū)人民法院 |
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數 |
經濟科目 |
預算數 |
一、財政國庫撥款(預算內) |
236.81 |
一、工資福利支出 |
190.06 |
(一)財政撥款 |
236.81 |
二、商品和服務支出 |
11.02 |
(二)政府非?收入?款 |
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三、對個人和家庭的補助 |
35.73 |
1、行政事業(yè)性收費收入安排 |
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四、對企事業(yè)單位的補貼 |
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2、罰沒收入安排 |
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五、轉移性支出 |
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3、政府性基金安排 |
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六、贈與 |
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4、國有資本經營收入安排 |
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七、債務利息支出 |
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5、國有資源(資產)有償使用收入安排 |
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八、債務還本支出 |
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6、專項收入安排 |
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九、基本建設支出 |
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7、彩票資金收入安排 |
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十、其他資本性支出 |
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8、其他收入安排 |
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十一、貸款轉貸及產權參股 |
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二、財政專戶撥款(預算外) |
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十二、其他支出 |
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1、行政事業(yè)性收費收入安排 |
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2、國有資本經營收入安排 |
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3、國有資源(資產)有償使用收入安排 |
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4、專項收入安排 |
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5、彩票資金收入安排 |
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6、其他收入安排 |
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三、中央、省撥財政???/span> |
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四、其他各項收入 |
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五、往年結存資金 |
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本年收入合計 |
236.81 |
本年支出合計 |
236.81 |
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三、結轉下年 |
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收入總計 |
236.81 |
支出總計 |
236.81 |
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