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斗門區(qū)農機安全監(jiān)理站2014年度部門決算
  • 2015-10-22 08:37:00
  • 來源: 斗門區(qū)農機安全監(jiān)理站
  • 發(fā)布機構:重點領域信息公開
  • 【字體:    
  

 

 2014年度部門決算表

 

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱: 珠海市斗門區(qū)農機安全監(jiān)理站                                     單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

140614 

一、一般公共服務

30

 

   其中:政府性基金

2

 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

 

四、公共安全

33

 

   其中:財政專戶管理資金

5

 

五、教育

34

 

四、經營收入

6

 

六、科學技術

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

469 

八、社會保障和就業(yè)

37

32958 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

480 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

40

 

 

12

 

十二、農林水事務

41

113144 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務支出

45

 

 

17

 

十七、地震災后恢復重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

141083 

本年支出合計

54

146582 

   用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

 

   結余分配

55

025 

   上年結轉和結余

27

31440 

   年末結轉和結余

56

25916 22591605.642591605.64

 

28

 

 

57

 

合計

29

172523 

合計

58

172523 117252257.85

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
    25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 


 

 

表二 公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱: 珠海市斗門區(qū)農機安監(jiān)理站                              單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

21290

140613 

140613 

42822

97791 

21290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
               
3=4+5)欄;6=1+2-3)欄。                     

 

表三 政府性基金預算支出決算表

部門名稱:珠海市農機安全監(jiān)理站                               單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
              
3=4+5)欄;6=1+2-3)欄。                     

 

 

 

 

表四 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:

 

 

 

 

   單位:萬元

項目

“三公”經費支出

因公出國(境)費 支出

公務用車購置及運行維護費支出

公務接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

 9.6

 0

 8.4

 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。

               1=2+3+4)欄。

 

 

 2014年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計1725.23萬元,支出總計1725.23萬元。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余314.4萬元,本年收入1410.83萬元,本年支出1725.23萬元,年末結轉和結余持平。

公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)334.38萬元,占22%;農林水事務()1131.44萬元;78%(分別按類級科目說明)

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余212.9萬元,本年收入1406.13萬元,本年支出1406.13萬元,年末結轉和結余212.9萬元。

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年,斗門區(qū)農機安全監(jiān)理站“三公”經費公共預算財政撥款支出決算9.6萬元,比上年減少7.4萬元,下降40%。其中:()公務用車保有量為2輛,運行維護費8.4萬元,

()公務接待費決算1.2萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費20批,242人次,共1.2萬元。

 

 

 

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