目 錄
第一部分 珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué)概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表
第三部分 2014_年度部門決算情況說明
第四部分 2014_年度取得的主要事業(yè)成效
第一部分 珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué)概況
一、珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué)職能簡述
珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué)是主管全日制普通高中教學(xué)的工作部門,其主要職責(zé)包括貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針政策,實施素質(zhì)教育,負(fù)責(zé)學(xué)校教職工的管理工作,負(fù)責(zé)校園安全穩(wěn)定,管理學(xué)校的資產(chǎn)和教育經(jīng)費,負(fù)責(zé)學(xué)校的黨、團建設(shè)和工會、婦委會工作,完成上級部門布置的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué)部門決算僅限本單位構(gòu)成,具體納入珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué)2014年部門決算編報范圍。
單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 |
| 行政單位 |
2 |
| 參公事業(yè)單位 |
3 | 珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué) | 財政核撥事業(yè)單位 |
4 |
| 財政核補事業(yè)單位 |
5 |
| 經(jīng)費自籌事業(yè)單位 |
…… |
|
|
第二部分 2014年度部門決算表
表一 收入支出決算總表
部門名稱: 珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué) 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 4900 | 一、一般公共服務(wù) | 30 |
|
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
二、上級補助收入 | 3 |
| 三、國防 | 32 |
|
三、事業(yè)收入 | 4 | 685 | 四、公共安全 | 33 |
|
其中:財政專戶管理資金 | 5 |
| 五、教育 | 34 | 5546 |
四、經(jīng)營收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù) | 35 |
|
五、附屬單位繳款 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
六、其他收入 | 8 | 5 | 八、社會保障和就業(yè) | 37 |
|
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 38 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 40 |
|
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通運輸 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、國土資源氣象等事務(wù) | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資管理事務(wù) | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、儲備事務(wù)支出 | 50 |
|
| 22 |
| 二十二、國債還本付息支出 | 51 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
|
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合計 | 25 | 5590 | 本年支出合計 | 54 | 5546 |
用事業(yè)基金彌補收支差額額額 | 26 | 7 | 結(jié)余分配 | 55 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 178 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 229 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合計 | 29 | 5775 | 合計 | 58 | 5775 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表二 公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué) 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 | 118 | 4900 | 4894 | 4148 | 746 | 124 | |||
205 | 教育支出 | 118 | 4900 | 4894 | 4148 | 746 | 124 | ||
20502 | 普通教育 | 118 | 4769 | 4763 | 4148 | 615 | 124 | ||
2050204 | 高中教育 | 118 | 4769 | 4763 | 4148 | 615 | 124 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 |
| 131 | 131 |
| 131 | 0 | ||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 |
| 131 | 131 |
| 131 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?
表三 政府性基金預(yù)算支出決算表
部門名稱:珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué) 單位:萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合計 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收支余情況。
3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?! ?/span>
表四 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表 部門名稱:珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué) 單位:萬元 | |||||||
項目 | “三公”經(jīng)費支出 | 因公出國(境)費 支出 | 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 | 公務(wù)接待費 支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 小計 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 26 |
| 24 | 2 | |||
205 | 教育支出 | 26 |
| 24 | 2 | ||
20502 | 普通教育 | 26 |
| 24 | 2 | ||
2050204 | 高中教育 | 26 |
| 24 | 2 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出情況。
1欄=(2+3+4)欄。
2014年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2014年度收入總計5775萬元,支出總計5775萬元。
二、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余118萬元,本年收入4900萬元,本年支出4894萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124萬元。
公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、項目支出,共4148萬元,占84.7%.
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年,和風(fēng)中學(xué)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算26萬元,比上年減少71萬元,下降273%。其中:⑴、2014年公務(wù)招待費2萬,比上年減少17萬元,下降850%;⑵、2014年公務(wù)車運行維護(hù)費24萬,比上年減少54萬元,下降225%。
(一)因公出國(境)費決算0萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。占“三公”經(jīng)費總額的0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算24萬元。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費是指公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經(jīng)費總額的92.3%,比上年減少54萬元,下降225%。下降的主要原因是:取消租賃接送老師上下班的校車。
開支內(nèi)容包括:1.公務(wù)用車購置數(shù)量為2輛,公務(wù)用車購置40萬元,其中:2001年7月購置金杯面包車13萬;2005年8月購置本田奧得賽27萬。
2.公務(wù)用車保有量為2輛,運行維護(hù)費24萬元,其中:車輛租賃費16萬;車輛燃料費4萬;車輛維修、路橋費、保險費合共4萬。
(三)公務(wù)接待費決算2萬元。公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待費10批,140人次,共20000元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經(jīng)費總額的11.7%,比上年減少17萬元,下降850%。下降的主要原因是:減少教師差旅費; 減少退休教師餐費; 取消教師節(jié)聚餐。
第四部分 _2014_年度取得的主要事業(yè)成效
一年多來,工作主要事業(yè)成效:一是完善學(xué)校的辦學(xué)思想體系,為學(xué)校的發(fā)展明確方向;二是學(xué)校管理制度的建立和規(guī)范,為學(xué)校的發(fā)展提供了可靠的保障?!八亩芾怼钡墓芾砟J剑?span style="color: #494949">德育安全、教學(xué)教研、后勤服務(wù)、黨工團婦四條線;年級管理、行政管理兩大快。加強學(xué)校內(nèi)部管理,班風(fēng)學(xué)風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。全校教職員工敬業(yè)勤勞,耐得寂寞,守好三尺講臺,充分釋放主體潛能,實現(xiàn)自我文化價值;三是學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高,社會地位和口碑日益提升。在全體教職工的共同努力下,我們?nèi)ツ甑闹攸c和本科上線人數(shù)保持穩(wěn)定,這個令人矚目的成績贏得了人民全市人民的稱贊;四是學(xué)校通過復(fù)評,被評為 “廣東省教學(xué)水平優(yōu)秀學(xué)?!?,這都凝聚著我們?nèi)=搪毠さ男难秃顾?,英語科組評為省級巾幗文明崗;五是學(xué)校極力爭取上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,改善我校辦學(xué)條件,教師的專業(yè)化發(fā)展;六教職工思想有了較好的較變,修改了職效工資方案。七是德育工作成效顯著,班風(fēng)學(xué)風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。
互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:2780091 互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報郵箱:dmdzbzhyws@zhuhai.gov.cn 網(wǎng)站地圖 政務(wù)郵箱 聯(lián)系我們 珠海市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報網(wǎng)站 版權(quán)所有:斗門區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 主辦單位:珠海市斗門區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4404030001 備案號:粵ICP備05026010號 |