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珠海市斗門區(qū)第一中學 2014_年度部門決算
  • 2015-10-20 06:58:00
  • 來源: 斗門區(qū)教育局
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第一部分 珠海市斗門區(qū)第一中學概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 _2014_年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、公共預算財政撥款收入支出決算表
三、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
第三部分 _2014_年度部門決算情況說明

第四部分 _2014_年度取得的主要事業(yè)成效

 

第一部分 珠海市斗門區(qū)第一中學概況

 

一、珠海市斗門區(qū)第一中學職能簡述

珠海市斗門區(qū)第一中學是普通高中教育的工作部門,其主要職責包括普通高中教育教學。

(根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府確定的各部門主要職責簡述)

二、部門決算單位構成

珠海市斗門區(qū)第一中學,2014年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

珠海市斗門區(qū)第一中學

財政核撥事業(yè)單位

 

第二部分 _2014_年度部門決算

表一 收入支出決算總表

 

部門名稱:                                     單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款

1

7698.25 

一、一般公共服務

30

 

   其中:政府性基金

2

1 

二、外交

31

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防

32

 

三、事業(yè)收入

4

1088.37 

四、公共安全

33

 

   其中:財政專戶管理資金

5

1088.37 

五、教育

34

9518.36 

四、經營收入

6

 

六、科學技術

35

 

五、附屬單位繳款

7

 

七、文化體育與傳媒

36

 

六、其他收入

8

94.09 

八、社會保障和就業(yè)

37

 

  

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生

38

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

40

 

 

12

 

十二、農林水事務

41

 

 

13

 

十三、交通運輸

42

 

 

14

 

十四、資源勘探電力信息等事務

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務

44

 

 

16

 

十六、金融監(jiān)管等事務支出

45

 

 

17

 

十七、地震災后恢復重建支出

46

 

 

18

 

十八、國土資源氣象等事務

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、糧油物資管理事務

49

 

 

21

 

二十一、儲備事務支出

50

 

 

22

 

二十二、國債還本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.5 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

8880.71 

本年支出合計

54

9518.86

   用事業(yè)基金彌補收支差額額額

26

 

   結余分配

55

14.97 

   上年結轉和結余

27

1407.27 

   年末結轉和結余

56

754.15

 

28

 

 

57

 

合計

29

10287.98

合計

58

10287.98

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
               25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。

 


 表二 公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:                              單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

1202.61

7697.25 

8207.96 

5898.04

2309.91

691.90

 205

教育支出

1202.61

7697.25

8207.96 

5898.04

2309.92

691.90

 20502

普通教育

1202.61

7697.25

8201.96 

5898.04

2303.92

691.90

 2050204

高中教育 

1202.61

7697.25

8201.96 

5898.04

2303.92

691.90

 20508

進修及培訓

 

6.00

6.00 

 

6.00

 

 2050801

教師進修

 

6.00

6.00 

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際收支余情況。
   3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!   ?               

 

表三 政府性基金預算支出決算表

部門名稱:                              單位:萬元

支出功能分類科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合計

3.48

1.00 

3.48 

 

 

1.00

 205

教育支出

2.98

 

2.98 

 

 

 

 20510

地方教育附加安排的支出

2.98

 

2.98 

 

 

 

 2051099

其他地方教育附加安排的支出 

 

2.98

 

2.98 

 

 

 

 229

其他支出

0.50

1.00

0.50 

 

 

1.00

 22960

彩票公益金安排的支出 

0.50

1.00

.0.50 

 

 

1.00

 2296003

用于事業(yè)的彩票公益金支出

0.50

1.00

0.50 

 

 

1.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收支余情況。
   3欄=(4+5)欄;6欄=(1+2-3)欄?!   ?               

 

表四 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

部門名稱:

珠海市斗門區(qū)第一中學

 

   單位:萬元

項目

“三公”經費支出

因公出國(境)費 支出

公務用車購置及運行維護費支出

公務接待費  支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

小計

小計

小計

欄次

1=2+3+4

2

3

4

合計

 66.19

 1.68

 60.30

 4.21

205 

教育支出

 66.19

 1.68

 60.30

 4.21

 20502

普通教育 

 65.22

 0.71

 60.30

 4.21

 2050204

高中教育局

 65.22

 0.71

 60.30

 4.21

 20508

進修及培訓

 0.97

 0.97

 

 

 2050801

教師進修

 0.97

 0.97

 

 

注:本表反映部門本年度用公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出情況。

 1欄=(2+3+4)欄。

 

第三部分 _2014_年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2014年度收入總計10287.98萬元,支出總計9518.86萬元。

二、公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度公共預算財政撥款上年結轉和結余1407.27萬元,本年收入8880.71萬元,本年支出9518.86萬元,年末結轉和結余10287.98萬元。

公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出9518.36萬元,占99.995%;其他支出0.5萬元,占0.005%。

三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度政府性基金財政撥款上年結轉和結余3.48萬元,本年收入1.00萬元,本年支出3.48萬元,年末結轉和結余1.00萬元。

四、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年度,珠海市斗門區(qū)第一中學 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算66.19萬元,比上年減少21.16萬元,減少24.22%。

(一)因公出國(境)費決算1.68萬元。因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度本單位校長參加廣東省組織的名校長出國培訓組團1個;全年因公出國累計1人次。占“三公”經費總額的2.54%,比上年增加0.68萬元,增長68%。增長的主要原因是:本年校長培訓時間及內容都比上年多,所以經費就多一些。

開支內容主要包括:出國培訓前的國內培訓費、出國培訓期間住宿費、伙食費、往返交通費等。

(二)公務用車購置及運行維護費決算60.30萬元。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。占“三公”經費總額的91.10%,比上年增加4.42萬元,增長7.91%。增長的主要原因是:新增購置公務用車一購置金額為44.00萬元。其實際公務用車運行費本年大幅下降。

開支內容包括:1.公務用車購置數(shù)量為一輛,公務用車購置費44.00萬元,其中包括:購車款、購置稅、辦理牌照等費用

2.公務用車保有量為5輛,運行維護費16.30萬元,其中:車輛燃油費10.11萬元,車輛維修費0.69萬元,過橋過路費3.23萬元,車輛保險費2.09萬元其他交通費0.18萬元。

(三)公務接待費決算4.21萬元。公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待費25批,306人次,共4.21萬元;外事接待0批,0人次,共0元。占“三公”經費總額的6.36%,比上年減少26.26萬元,減少86.18 %。減少的主要原因是:本年來訪人員多數(shù)不接受接待用餐而自行解決用餐問題。

開支內容主要包括:邀請專家講課交通費、住宿費、餐費,邀請兄弟學校來我校教研教學交流用餐等。

 

第四部分 2014年度取得的主要事業(yè)成效

1. 德育工作體系不斷完善,育人工作卓有成效

學校始終堅持以德育為首,堅持制度規(guī)范和情感感染相結合,大力打造“生態(tài)德育”特色,通過“活動德育”和“自主管理”模式,為學生的終身發(fā)展奠基,德育工作的針對性和實效性不斷增強。學校被評為全國模范職工之家、廣東省安全文明校園。
2. 高考成績再創(chuàng)新高,素質教育根深葉茂
   參考人數(shù)1517人,重點本科上線303人(含音體美單考招生),較去年243人增加 60人,增長率為25%;本科上線1165人(含音體美單考招生),較去年1111人增加54人,本科上線率為77%;總體上線1509人,總體上線率99.47%。理科總分最高分640分,文科總分最高分622分。
3. 教師教研意識普遍增強,教學教研成果豐富
   尹祖榮校長主持的《學校文化建設的校本研究》獲廣東省課題立項;另有14個課題獲批為廣東省教育學會的“十二五”規(guī)劃課題。市級以上(含市級)教學論文發(fā)表42篇;優(yōu)質課比賽15項;正式出版著作編委(含主編、副主編)2部。
4. 后勤保障機制日臻完善,總務工作再上水平

   辦公室圍繞學校的中心工作,全面落實辦公室“參與政務、管理事務、搞好服務”三項基本職能,認真做好了黨務管理、文字宣傳、會務組織、來訪接待、人事管理、統(tǒng)籌協(xié)調等工作。總務后勤在資金管理、校產管理、公物檢查及公物損壞賠償、水電管理、食堂管理、三期擴建等方面做了大量工作,確保了學校各項工作順利開展。爭取上級支持1000萬專項經費用于改善我校的辦學條件。

5. 創(chuàng)先爭優(yōu)活動深入開展,黨務工作再上臺階

   加強思想建設,提高覺悟水平。加強組織建設,夯實發(fā)展基礎。大力開展書記項目建設。加強作風建設,發(fā)揮模范作用。

6. 高考成績再創(chuàng)新高,素質教育根深葉茂

   參考人數(shù)1517人,重點本科上線303人(含音體美單考招生),較去年243人增加 60人,增長率為25%;本科上線1165人(含音體美單考招生),較去年1111人增加54人,本科上線率為77%;總體上線1509人,總體上線率99.47%。理科總分最高分640分,文科總分最高分622分。

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